Curso Presencial
2 jul 2019 - 26 ago 2019
80 horas (18h30 às 21h) Segunda a Quinta-feira
Manaus-AM (Unid.I - Edif. Rio Negro Center)
5 Alunos inscritos
ValorR$ 1.200,00
COMECE SEU ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ATENDENDO AS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL E LUCRO PRESUMIDO

 

  • Período: 02/07/2019 a 26/08/2019
  • Carga Horária: 80h
  • Dias: Segunda à quinta-feira
  • Horário: 18h30 às 21h
  • Local: Unidade I – Edifício Rio Negro Center, 10° andar, salas 1004/1005
Ganhe R$60,00 de desconto no boleto bancário!

 

CONSIDERAÇÕES

CURSO TODO NA PRÁTICA DIRETO NOS SISTEMAS!

O curso tem uma visão prática no âmbito da administração do dia-a-dia que envolve a rotina de um escritório de contabilidade. Você vai estar adquirindo sólidos conhecimentos na área contábil, fiscal e trabalhista, colocando a teoria em prática e sentindo-se preparado(a) para montar seu próprio escritório contábil, bem como entrar ou retornar ao mercado de trabalho.

Uma programação completa pra você atender seus clientes, que envolve abertura, alteração e baixa de empresas, DBE, RFB, JUCEA, PMM, SEFAZ, SUFRAMA, Regimes Tributários, MEI, SIMPLES NACIONAL, LUCRO PRESUMIDO, SPED, DCTF, NF-e, ISS, ICMS, DAM, PIS, COFINS, DARF, DARC, FGTS, INSS, IRRF, Folha de Pagamento Informatizada, Lançamentos de Notas Fiscais, Apuração de Impostos, Registro de Entrada, Saída, Registro de Apuração do ICMS, etc tudo isso pra ajudar você a montar seu próprio escritório contábil.

 

CURSO PRÁTICO DIRETO NO SISTEMAS

 

 

LOCAL DO TREINAMENTO (UNIDADE – I CENTRO)

Edifício Rio Negro Center, 10° andar, salas 1004 e 1005.

Objetivo: Capacitar o aluno a abrir e administrar seu próprio escritório contábil.

Método: As aulas são ministradas em laboratório de informática através de exercícios práticos, utilizando os recursos dos softwares de FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITA FISCAL, CONTABILIDADE e outros sistemas.

Público-Alvo: O curso é ideal para contadores formados, recém-formados, técnicos em contabilidade, iniciantes e profissionais contábeis afastados do mercado.

Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática (imprescindível).

Instrutores:

José Orlando Oliveira – Contador, Empresário da Área Contábil, Especialista em Planejamento e Gestão Tributária. 

Lucio AntoninoContabilista / Bacharel em Direito / Administrador de Empresas / Pós-graduando em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário.

Lara Roberta Nina – Administradora de Empresas e Pós-Graduada em Gestão de Pessoas.

Marina Cardoso – Bacharel em Direito, Contadora, Empresária da Área Contábil e Especialista em Direito Tributário.

Daniel Souza – Contador / Empresário atuante da área contábil.

 

VANTAGENS DO TREINAMENTO
  • Professores com larga vivência na área contábil, fiscal e trabalhista, atuando diariamente nessas áreas;
  • Curso prático, realizado em ambiente moderno, equipado com computadores, sistemas e internet.
  • Operação direto nos sistemas de Folha de Pagamento, Escrita Fiscal, Contabilidade, DBE, DARC, DARF – Sicalc, DCTF, DAM, NF-e, SPED, etc;
  • Grupo de Apoio no WhatsApp;
  • Acesso ao Sistema de Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contábil – versão demo (Você pode dar sequência ao treinamento direto nos sistemas em sua própria casa, trabalho ou escritório);
  • Networking entre os colegas de cursos visando a criação de projetos e parcerias;
  • Descontos especiais em nossos cursos da programação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Abertura, Alteração e Encerramento de Empresas:

  • Decisão quanto a forma jurídica;
  • Empresa Individual;
  • Sociedade Empresária Limitada;
  • Sociedade Simples Limitada;
  • Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
  • Contrato Social;
  • Registro no Órgão (JUCEA/Cartório);
  • Receita Federal (CNPJ);
  • Secretaria da Fazenda (Inscrição Estadual);
  • Prefeitura (Inscrição Municipal);
  • Registro no INSS;
  • Registro no Sindicato Patronal;
  • Alteração Contratual e Consolidação de Contrato;
  • Encerramento de Empresas;
  • Distrato Social.

  2. Análise de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:

  • Nota Fiscal Eletrônica – NF-e;
  • Obrigatoriedade de Emissão;
  • Credenciamento para Emissão de NF-e;
  • Chave de Acesso;
  • DANFE – Documento Auxiliar da NF-e;
  • Emissão do DANFE pelas empresas;
  • NF-e em Contingência;
  • NF-e Autorizada;
  • NF-e Denegada;
  • NF-e Rejeitada;
  • Escrituração da NF-e;
  • Tabelas das NF-e (NCM-CFOP-CST);
  • Códigos exclusivos Simples Nacional; 
  • Análise dos campos na NF-e.

  3. Análise da Situação Fiscal e Cadastral da Empresa:

  • O Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);
  • Pendência Fiscal na RFB;
  • Pendência Cadastral RFB;
  • Certidão Conjunta da RFB;
  • Consulta de Situação Fiscal e Cadastral no e-CAC;
  • Pendência de Declarações;
  • Pendência Cadastral;
  • Pendência de Débitos;
  • Consulta Simples Nacional;
  • Consulta Situação Fiscal e Cadastral na Sefaz;
  • Consulta Situação Fiscal e Cadastral na Prefeitura;
  • Consulta Situação CEF em relação ao FGTS;
  • Diagnóstico Fiscal e Cadastral da Empresa.

  4. Departamento Fiscal:

  • Conceitos: fato gerador e obrigação acessória, isenção, não incidência, suspensão e diferimento;
  • Tributação de Notas Fiscais – ICMS/IPI:
  • Incidência do ICMS: Base de Cálculo, Alíquota, Cálculo;
  • Escrituração Fiscal e Apuração – ICMS/IPI:
  • Condições para crédito do ICMS nas aquisições de mercadorias e de ativo imobilizado;
  • Forma de preenchimento da GIA e emissão de relatórios.
  • Imposto Sobre Serviços – ISS:
  • Incidência do ISS, local da prestação, responsabilidade tributária e retenção na fonte;
  • Base de Cálculo, Alíquota e prazo de recolhimento;
  • Documentos utilizados na prestação de serviços: modelos, normas e forma de preenchimento;
  • Regimes Tributários;
  • Apuração dos Impostos;
  • Emissão de relatórios e guias;
  • MEI – Microempreendedor Individual;
  • Microempresa e Empresa de pequeno porte pelo sistema SIMPLES;
  • Lucro Presumido;
  • Escrituração de Notas Fiscais;
  • Apuração do Simples Nacional;
  • Emissão do DAS (Documento de Arrecadação do SIMPLES) 
  • Apuração do Lucro Presumido;
  • Apuração da contribuição do PIS;
  • Apuração da contribuição da COFINS;
  • Apuração da contribuição Social sobre o lucro – CSL;
  • Retenção de Tributos e Contribuições Nos Serviços Prestados/Tomados: 
    ISS; 
    IRRF (1,5% e 1%); 
    PIS/COFINS/CSLL (4,65%); 
    INSS (11%); 
  • Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF;
  • Introdução das Principais Obrigações Acessórias; 
    DCTF, DIRF, EFD FISCAL e EFD CONTRIBUIÇÕES.

  5. Escrituração Fiscal Digital (SPED):

  • Escrituração Fiscal Digital (EFD):
  • Conceito;
  • Validade;
  • Certificação digital;
  • Recepção / Validação;
  • Possibilidade de Dispensa;
  • Periodicidade do arquivo;
  • Livros abrangidos;
  • Obrigações que poderão ser incorporadas;
  • Resumo da composição da Escrituração Fiscal Digital, e
  • Regras gerais de preenchimento;
  • Programa Validador do SPED;
  • Arquivos de exportação.

6. Rotinas Trabalhistas (Departamento Pessoal):

  • Admissão do empregado:
  • Documentação apresentada para a admissão;
  • Assinatura da carteira de trabalho;
  • Registro do funcionário;
  • Cadastro do PIS;
  • Contrato de experiência;
  • Salário-família;
  • Fichas, vale-transporte, etc.;
  • Declaração de dependentes para fins de imposto de renda;
  • Horário de trabalho;
  • Folha de Pagamento;
  • Prazos e formas de pagamento;
  • Salário;
  • Remuneração;
  • Horas Extras 50%, 100% etc;
  • DSR ou RSR;
  • Adicional de Periculosidade;
  • Adicional de Insalubridade;
  • Adicional Noturno;
  • Salário-Família;
  • Comissões;
  • Gratificações e outros;
  • Desconto de INSS;
  • Desconto de Imposto de Renda;
  • Contribuição Sindical;
  • Adiantamento (vale);
  • Faltas e Atrasos;
  • Vale-Transporte;
  • Férias do Empregado;
  • O direito a férias;
  • Férias vencidas;
  • Férias proporcionais;
  • Férias dobradas;
  • Período Aquisitivo;
  • Período de Gozo;
  • Acréscimo de 1/3 de Férias;
  • Aviso e recibo de férias;
  • Anotações na CTPS e na Ficha de registro;
  • Abono Pecuniário;
  • Perda do direito a férias;
  • Férias pagas na Rescisão do Contrato de Trabalho;
  • Descontos sobre as Férias;
  • Férias com Salário Variável;
  • Salário (Gratificação Natalina);
  • 13º Salário (Direito do empregado CLT);
  • Prazos de pagamento;
  • Base de cálculo;
  • Primeira Parcela;
  • Segunda Parcela;
  • 13º Salário Integral;
  • 13º Salário Proporcional;
  • 13º Salário com Salário Variável;
  • Rescisão do Contrato de Trabalho;
  • Homologação da rescisão;
  • Prazos de pagamentos;
  • Aviso prévio do empregador (Trabalhado e Indenizado);
  • Aviso prévio do empregado (Trabalhado e Indenizado);
  • Estabilidade Provisória: (gestante, acidentes do trabalho etc);
  • Rescisão por Pedido de Demissão;
  • Rescisão por dispensa sem Justa Causa;
  • Rescisão por término de contrato de experiência;
  • Rescisão antecipada do contrato de Experiência pelo empregador;
  • Rescisão antecipada do contrato de experiência pelo empregado;
  • Justa Causa;
  • Morte do Funcionário;
  • Encargos Sociais: INSS (Comentários sobre a GPS);
  • Recolhimento do IRRF (DARF);
  • Comentários sobre a nova guia do FGTS e GRRF (Guia Rescisória);
  • Introdução ao eSocial + EFD-REINF + DCTFWEB. 

7. Contabilização e Balanço:

  • Contabilização de Adiantamento de Salários;
  • Contabilização da Folha de Pagamento (resumo);
  • Contabilização dos Encargos Sociais (INSS e FGTS) sobre a folha;
  • Contabilização do 13º salário;
  • Contabilização das Férias;
  • Contabilização de compras de mercadorias ou matérias primas;
  • Contabilização de aquisições de imobilizado;
  • Contabilização da comercialização das mercadorias ou produtos (vendas);
  • Contabilização dos impostos;
  • Contabilização das devoluções;
  • Apuração dos Resultados;
  • Contabilização das Depreciações;
  • Contabilização dos impostos diretos;
  • Elaboração das demonstrações;
  • Análise das demonstrações;
  • Notas Explicativas;
  • Destinações dos Resultados.